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          陽山縣2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案報告
          時間: 2015-06-30 00:00    來源:陽山縣人民政府辦公室   點擊: - 【字體:

           

           

           

           

          陽山縣2014年預(yù)算執(zhí)行情況

          和2015年預(yù)算草案報告

          一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況。

          2014年,我縣財政工作在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞年初確定的工作目標(biāo),積極組織收入,合理安排支出,促進了全縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展。同時,財政發(fā)展改革工作不斷推進,財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

          (一)公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

          2014年縣本級公共財政預(yù)算收入完成47,888萬元,加上上級補助收入149,468萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入207萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出49,787萬元等,2014年縣本級公共財政總收入完成247,350萬元。

          2014年縣本級公共財政總支出完成181,007萬元,其中:公共財政預(yù)算支出完成180,500萬元,上解支出507萬元。

          2014年縣本級公共財政總收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出66,343萬元,其中:上級專項資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出66,216萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年預(yù)算平衡120萬元,縣凈結(jié)余7萬元。全年收支平衡。

          各位代表,由于2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況需在辦理決算后才能完整反映出來,故收支數(shù)均為預(yù)計數(shù)(下同),詳細情況待上級財政部門批復(fù)我縣總決算后再專題向縣人大常委會報告。

          1.縣本級公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況

          2014年,縣本級公共財政預(yù)算收入完成47,888萬元,比上年實績增收3,140萬元,增長7.02%,完成年初預(yù)算47,433萬元的 100.96%。其中:稅收收入完成28,339萬元,同比增收2,568萬元,增長9.96%;非稅收入完成19,549萬元,同比增收572萬元,增長3.01%。非稅收入占公共財政預(yù)算收入比重為40.82%,同比下降1.59個百分點,收入質(zhì)量有所提升。

          2.縣本級公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況

          2014年縣本級公共財政預(yù)算支出180,500萬元,同比增支 21,183萬元,增長13.3%,完成年初預(yù)算110,774萬元的 163%。主要項目執(zhí)行情況如下:

           (1)一般公共服務(wù)支出22,088萬元,下降12.49%,主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定,加大厲行節(jié)約力度。

          (2)公共安全支出7,588萬元,增加7.91%。

          (3)教育支出43,129萬元,增長5.13%。

          (4)科學(xué)技術(shù)支出759萬元,增長2.71%。

          (5)文化體育與傳媒支出1,046萬元,下降11.95%,主要是減少非稅收入安排的支出。

          (6)社會保障和就業(yè)支出23,965萬元,增長17.41%。

          (7)醫(yī)療衛(wèi)生支出29,512萬元,增長30.24%。

          (8)節(jié)能環(huán)保支出4,372萬元,增長73.91%。增幅較高的原因主要是省增加下達農(nóng)村水電增容改造補助資金。

          (9)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3,118萬元,下降9.54%。

          (10)農(nóng)林水事務(wù)支出33,737萬元,增長23.67%。

          (11)交通運輸支出6,296萬元,增長241.25%。增幅較高的原因主要是新農(nóng)村公路路面硬化,公路路面改造、水毀修復(fù)等增支。

          綜上所述,2014年縣級支出結(jié)構(gòu)體現(xiàn)了“保民生、保運轉(zhuǎn)、保工資、促發(fā)展”的支出要求,成效凸顯。主要表現(xiàn)為:用在與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等方面的民生支出合計145,934萬元,同比增支24,827萬元,占公共財政預(yù)算支出比重為80.85%,同比提高4.83個百分點。維持政權(quán)運轉(zhuǎn)的支出29,676萬元,同比減支2,597萬元,占比為16.44%,同比下降3.82個百分點。

           (二) 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

          2014年政府性基金收入47,816萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)支出收入23,518萬元,當(dāng)年收入7,798萬元,上級補助收入16,500萬元。支出方面,當(dāng)年支出15,795萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出32,021萬元。

          (三)2014年縣十件民生實事資金落實情況

          2014年,縣財政投入資金12,392.03萬元,用于實施縣十件民生實事。一是在全面完成全縣10.5萬戶農(nóng)戶農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證工作方面,財政撥付資金942萬元;二是在基本實現(xiàn)社會保障卡戶籍人口全覆蓋,以社會保障卡為載體推進政府公共服務(wù)“一卡通”和大力促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)方面,財政投入資金1,184萬元;三是完成5.9萬畝高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè),財政撥付資金4,021.61萬元;四是推動公共服務(wù)下移,把網(wǎng)上辦事大廳開通到鎮(zhèn)村,實現(xiàn)縣鎮(zhèn)村聯(lián)網(wǎng)辦事,財政撥付資金96.6萬元;五是建設(shè)30個以上美麗鄉(xiāng)村示范點,財政撥付資金427.32萬元;六是創(chuàng)建黎埠、陽城和江英3個省教育強鎮(zhèn);改造3所寄宿制學(xué)校,財政撥付資金3,382萬元;七是實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院“五個一”設(shè)備裝備提升工程和完成40所村級衛(wèi)生站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面,財政撥付資金513.5萬元;八是實施陽山S260線水口至杜步深坑段6.4公里路面改造工程和完成70公里新農(nóng)村公路建設(shè)方面,財政撥付資金492萬元;九是完成韓愈文化公園一期工程建設(shè),財政撥付資金73萬元;十是完成900戶城東移民新村移民安置和690戶農(nóng)村低收入住房困難戶危房改造任務(wù),財政投入資金1,360萬元。

          (四)2014年主要工作及成效

          1. 嚴(yán)征細管,科學(xué)聚財,收入規(guī)模穩(wěn)定增長。

          過去的一年,我們始終堅持以組織收入為中心,積極作為,狠抓財源建設(shè)和收入組織,實現(xiàn)了財政收入穩(wěn)中有升。一是明確收入責(zé)任。及時將全年稅收任務(wù)分解到位,定期對稅收情況進行督查。依托稅控聯(lián)管平臺,對收入常抓不懈,確保應(yīng)收盡收。二是加強稅收監(jiān)管。在切實掌握稅收形勢、及時把握稅源動態(tài)的基礎(chǔ)上,進一步完善對各行業(yè)的納稅評估管理,促進了挖潛增收。三是全力爭取上級資金。2014年,上級共下達我縣各項補助收入165,968萬元,同比增加18,998萬元,增長12.93%,有效彌補了縣級財力不足。

          2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),關(guān)注民生,公共財政有力彰顯。

          一是關(guān)注“三農(nóng)”發(fā)展,認真落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。撥付直接補貼農(nóng)民的資金共755.12萬元,其中:種糧直補資金39.66萬元,良種補貼565.46萬元,購置農(nóng)機補貼150萬元;投入“一事一議”財政獎補資金886.25萬元,支持72個村級公益事業(yè)項目建設(shè);撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)4,153.69萬元,撥付農(nóng)業(yè)救災(zāi)資金1285萬元,助推農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增效。二是關(guān)注民生民利,不斷完善社會保障體系。撥付再就業(yè)資金798萬元幫助農(nóng)村勞動力和下崗失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高到405元/人.月,支付五保供養(yǎng)資金1,366萬元;發(fā)放新型農(nóng)村養(yǎng)老待遇5,164萬元,支付低保金2,342萬元保障城鄉(xiāng)低保群眾的基本生活;撥付住房保障資金613萬元用于保障性住房建設(shè),改善低收入群眾的居住條件。三是關(guān)注社會事業(yè),保障科教文衛(wèi)協(xié)調(diào)發(fā)展。撥付山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼2,307.84萬元,發(fā)放農(nóng)村邊遠地區(qū)退休教師終身崗位津貼276萬元;撥付城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育公用經(jīng)費資金4,279.95萬元,發(fā)放各類助學(xué)金1,068.5萬元;撥付中小學(xué)校舍安全和創(chuàng)建省教育強縣工程資金3,382萬元??h級配套城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金1,887萬元;全額補助五保戶、低保戶、農(nóng)村獨生子女、純二女結(jié)扎戶、優(yōu)撫對象、重度殘疾對象、孤兒共84,479人參加城鄉(xiāng)醫(yī)療保險,撥付資金共455萬元;城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1,618人次,支付救助金217萬元;清理化解基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)債務(wù)1,149萬元,有效緩解了“就醫(yī)難”問題。四是關(guān)注社會穩(wěn)定,大力推進社會管理創(chuàng)新。落實計劃生育獎勵扶助政策各項資金337萬元;撥付資金4,400萬元支持鎮(zhèn)村基層組織運轉(zhuǎn)保障機制建設(shè),確保7個生態(tài)發(fā)展鎮(zhèn)的平均正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費在160萬元以上,113個貧困村、8個社(居) 的辦公經(jīng)費均達到4萬元;發(fā)放正常離任村干部補助248萬元,并從12月起,按240元/月.人標(biāo)準(zhǔn)提高村干部補貼;籌措資金420萬元,從10月起,公職人員住房公積金財政補助由原按應(yīng)發(fā)工資總額的8%提高到12%,體現(xiàn)住房公積金的公平性,保障職工權(quán)益。

          3.深化財政管理改革,提高資金使用效益。

          一是著力推進基本公共服務(wù)均等化工作。加大基本公共服務(wù)特別是教育與醫(yī)療衛(wèi)生的投入力度,確保財政基本公共服務(wù)支出占比達到省核定的目標(biāo)。2014年,全縣基本公共服務(wù)支出88,307萬元,同比增支10,789萬元,增長13.92%,占公共財政預(yù)算支出48.9%。人均基本公共服務(wù)支出2,389元,增長11.76%。

          二是不斷完善預(yù)算執(zhí)行管理。進一步完善部門預(yù)算從編制到執(zhí)行的各項規(guī)定和管理辦法,全面貫徹落實“八項規(guī)定”等相關(guān)精神,嚴(yán)格控制行政經(jīng)費和一般性支出,確保“三公”經(jīng)費得到有效控制。全縣“三公”經(jīng)費支出3,513.29萬元,比2013年減少793.4萬元,同比下降18.4%。

          三是不斷規(guī)范和完善政府采購各項制度。2014年共進行貨物類電子競價項目1,033宗,采購預(yù)算金額1,674.9萬元,實際采購金額1,509.3萬元,節(jié)約率為9.89%;小額建設(shè)工程競價采購項目75宗,采購預(yù)算金額1,940.4萬元,實際采購金額 1,744.2萬元,節(jié)約率為10.11%。

          4.落實縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況。

          一是認真研究落實縣十五屆人大四次會議對預(yù)算的決議及縣人大財政經(jīng)濟委員會的審查意見。縣人大代表在審議縣級2014年預(yù)算草案的過程中提出了許多寶貴的意見建議,包括促進財政收入穩(wěn)定增長、加大基層社會事業(yè)和重點支出投入、建立全口徑預(yù)決算制度等??h財政局進行了認真的研究和梳理,并在日常工作中積極落實。一方面,按照完善政府預(yù)算管理體系的要求,編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算四本預(yù)算報送縣人大審議。同時,調(diào)整完善《預(yù)算報告》及表格的編制工作,提高預(yù)算草案的可讀性和易讀性。另一方面,充分發(fā)揮財政職能作用,科學(xué)合理安排資金,加大對民生事業(yè)的投入力度,著力保障教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、“三農(nóng)”等民生和重點支出,解決涉及人民群眾切身利益的熱點難點問題。

          二是認真辦理縣人大及政協(xié)的建議和意見。2014年共承辦縣人大及政協(xié)會議代表、委員建議意見7件,建議所提問題已經(jīng)全部解決,根據(jù)代表反饋情況,暫無不滿意意見。

          各位代表,在過去的一年里,財政工作在困境中求發(fā)展,在發(fā)展中求突破,取得了來之不易的成績。看到成績的同時,我們也清醒地認識到,財政工作中還存在一些問題和不足:稅源結(jié)構(gòu)單一,縣級實際可支配財力小,收支矛盾突出,財政資金使用效益有待提高等。這些問題,我們將在以后工作中進一步解放思想,完善機制,強化措施,切實加以解決。

          二、2015年財政預(yù)算草案

          (一)2015年我縣財政形勢。

          展望2015年,國內(nèi)外環(huán)境仍然相當(dāng)復(fù)雜,不穩(wěn)定不確定因素較多,我縣經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面雖然沒有發(fā)生變化,但正在經(jīng)歷階段性調(diào)整,經(jīng)濟運行下行壓力依然較大,縣級財政收支面臨不少減收增支因素。收入方面,支撐財政收入增長的主體稅源不多,“營改增”擴圍等結(jié)構(gòu)性減稅政策將進一步影響財政增收,“穩(wěn)增長”的難度越來越大,預(yù)計2015年稅收收入難以實現(xiàn)較高增幅。支出方面,全面貫徹落實中央和省關(guān)于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生各項決策部署,財政保障和改善民生、支持社會事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面的剛性支出不斷增加,支出結(jié)構(gòu)日益固化,增加了統(tǒng)籌安排的難度,進一步加劇了財政收支矛盾。面對收入和支出的雙重壓力,我們既要高度重視存在的問題和風(fēng)險,堅持底線思維、問題導(dǎo)向,充分做好應(yīng)對各種復(fù)雜困難局面的準(zhǔn)備,也要看到我縣經(jīng)濟穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質(zhì),堅定信心、主動作為,牢牢把握財政工作的主動權(quán)。綜合各方面因素分析,2015年財政收支矛盾仍十分突出,必須審時度勢、科學(xué)合理編制 2015年預(yù)算。

          (二)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。

          編制 2015年縣級財政收支預(yù)算的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神,按照縣委、縣政府決策部署,堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新,繼續(xù)實施積極的財政政策,促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益;深化財稅體制改革,完善預(yù)算管理各項制度,切實推進預(yù)算公開透明;健全政府預(yù)算體系,加大預(yù)算統(tǒng)籌力度;優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),著力改善民生,從嚴(yán)控制一般性支出,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律;加強地方政府性債務(wù)管理,切實防范財政風(fēng)險,促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

          2015年編制縣級財政收支預(yù)算的基本原則是:一是收入預(yù)算編制要實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地。收入預(yù)算由約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性,并與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng),與財政政策相銜接。二是支出預(yù)算編制要統(tǒng)籌兼顧,突出重點、勤儉節(jié)約。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌考慮本級支出和轉(zhuǎn)移支付,在保證基本公共服務(wù)合理需要的前提下,優(yōu)先安排重點支出,嚴(yán)格控制一般性支出。三是提高預(yù)算編制完整性。政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理。四是完善政府預(yù)算體系。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。五是推進預(yù)算公開透明。

          (三)2015年縣本級一般公共預(yù)算草案

          1.2015年縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計

          按照上述指導(dǎo)思想和原則以及經(jīng)濟發(fā)展具體情況,預(yù)計2015年縣本級財政總收入189,258萬元。其中:縣本級一般公共預(yù)算收入51,240萬元,比上年收入實績增長7%。其中稅收收入31,173萬元,比上年收入實績增長10%;上級補助收入64,954萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)支出73,064萬元(含政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)支出轉(zhuǎn)列為一般公共預(yù)算收支6,720萬元)。剔除上級專項轉(zhuǎn)移支付、列收列支以及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等因素,縣本級2015年實際可支配財力為70,074萬元。

          2. 2015年縣本級一般公共財政支出預(yù)計

          根據(jù)上述收入情況,支出相應(yīng)安排189,258萬元。其中:一般公共預(yù)算支出185,167萬元,預(yù)備費支出3.600萬元,上解支出491萬元。2015年一般公共預(yù)算支出中,用于改善民生、提供基本公共服務(wù)的重點支出為155,108萬元,占一般公共預(yù)算支出的比重為83.77%,同比提高2.81個百分點,體現(xiàn)了保民生、保公共服務(wù)、保重點支出的支出要求。

          3. 2015年縣本級部門預(yù)算草案

          按照上級實施部門預(yù)算的原則和方法,結(jié)合實際,編制了縣本級2015年部門預(yù)算草案。2015年縣級部門預(yù)算由82個部門組成,列入部門預(yù)算的支出為53,067元,其中人員經(jīng)費支出34,256萬元,公用經(jīng)費2,986萬元,專項支出3,508萬元,對個人和家庭補助12,317萬元。

          4.2015年預(yù)算草案在本次人代會批準(zhǔn)前安排的支出

          2015年1月安排支出主要是必須支付的財政供養(yǎng)人員經(jīng)費、對個人和家庭補助等支出3,947萬元,以及上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出3,866萬元,共7,813萬元。

          (四) 2015年縣本級政府性基金預(yù)算草案

          預(yù)計2015年政府性基金總收入完成30,309萬元。其中:縣本級政府性基金收入5,008萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25,301萬元。按照收支平衡的要求支出相應(yīng)安排30,309萬元。

          (五) 2015年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

           2015年預(yù)計縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為1,970.91萬元,其中:縣屬國有企業(yè)上繳利潤1,259.02萬元,參股企業(yè)上繳股利股息300萬元,其他國有資本經(jīng)營收入411.89萬元。支出相應(yīng)安排1,970.41萬元,主要用于扶貧支出、村級公路硬底化、保障性住房縣配套資金以及其他國有企業(yè)資本經(jīng)營預(yù)算支出,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.5萬元。

           (六) 2015年陽山縣社會保險基金預(yù)算收支草案

          目前,社保基金是由市級進行統(tǒng)籌,縣級還不能作為社保基金預(yù)算的編制主體,報縣人代會審議。根據(jù)有關(guān)部門提供的數(shù)據(jù),2015年全縣社會保險基金收入51,873萬元,支出42,593萬元,收支結(jié)余9,280萬元。

          三、堅定信心,迎難而上,圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。

          2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年,也是 “十二五”規(guī)劃的收官之年,同時,新《預(yù)算法》開始正式實施,做好新常態(tài)下的財政工作意義十分重大。我們將圍繞縣委、縣政府確定的經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo),著力做好生財、聚財、用財、理財文章。 

          (一)圍繞“生財有道”,全力推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。一是找準(zhǔn)縣域經(jīng)濟與國家政策的契合點,積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好項目的謀劃、篩選、申報工作,努力爭取上級優(yōu)惠政策支持,為我縣經(jīng)濟發(fā)展籌集更多的資金。二是加快推進結(jié)構(gòu)調(diào)整。運用財政政策和資金“杠桿”,加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。扎實抓好“營改增”改革擴面,大力支持商貿(mào)物流業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。三是加快財源培植。全面落實縣政府扶持中小企業(yè)發(fā)展措施,留住優(yōu)質(zhì)財源,培植后續(xù)財源,促進財政收入穩(wěn)步增長。

          (二)圍繞“聚財有方”,提高服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的能力。一是全力組織財政收入。完善“財稅庫銀”橫向聯(lián)網(wǎng)和綜合協(xié)調(diào)機制,加強對收入的調(diào)度,力爭均衡入庫;加強重點行業(yè)和重點稅種的征收和稽查,堵塞征管漏洞,確保應(yīng)收盡收;強化非稅收入與基金收入征管,推進非稅收支預(yù)算規(guī)范化管理。二是全力推進銀企合作。引導(dǎo)金融機構(gòu)加大信貸投放,有效破解重點項目建設(shè)、“三農(nóng)”發(fā)展資金瓶頸。三是積極探索政府與社會資本合作(PPP)模式,吸引社會資本支持重點項目建設(shè)。 

          (三)圍繞“用財有效”,提高財政資金使用效益。一是硬化預(yù)算約束。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),壓縮一般性開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費,保障重點支出資金需要,集中財力向困難群眾、農(nóng)村和社會事業(yè)傾斜。二是加大民生保障力度。以省、市、縣“十件民生實事”為載體,將解決群眾最關(guān)心、最期盼的問題作為財政工作的出發(fā)點和落腳點,確保國家惠民政策落實到位。三是推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。深化農(nóng)村綜合改革,激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力。通過整合涉農(nóng)資金等途徑,確保新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)田水利和農(nóng)村環(huán)境整治資金需要,著力改善農(nóng)業(yè)和農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。支持拓展、增強城市服務(wù)功能,著力推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。 

          (四)圍繞“理財有章”,不斷提升財政科學(xué)管理水平。按照新預(yù)算法要求,繼續(xù)完善公共財政體系,積極構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的運行機制和管理制度。一是深入推進各項改革。深化部門預(yù)算改革,增強政府預(yù)算的完整性和科學(xué)性;完善國庫集中支付流程,深入推進公務(wù)卡改革;推進電子化政府采購平臺,強化政府采購監(jiān)管;完善預(yù)算績效評價體系和評價結(jié)果運用機制,逐步建立評價結(jié)果公示制度;積極穩(wěn)妥做好預(yù)決算信息公開工作,主動接受人大、審計和社會各界監(jiān)督。二是全面加強財政管理。完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制,提升鎮(zhèn)村兩級理財水平。加大對重大項目資金和民生資金,尤其是惠農(nóng)補貼資金的監(jiān)督檢查力度,切實規(guī)范財經(jīng)秩序。

          各位代表,新的一年財政工作任務(wù)艱巨,我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認真執(zhí)行本次會議做出的決議,虛心聽取各方面的意見和建議,以奮發(fā)進取的精神、求真務(wù)實的作風(fēng)、扎實有力的舉措,全面完成年度預(yù)算任務(wù),為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展做出新的更大貢獻!

          全民國家安全教育
          陽山縣2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案報告
          時間:2015-06-30 00:00
          來源:陽山縣人民政府辦公室
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