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          陽山縣2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案報告
          時間: 2014-03-03 00:00    來源:陽山縣人民政府辦公室   點擊: - 【字體:

           

          縣十五屆人大

          四次會議文件(19)

           

           

          陽山縣2013年預(yù)算執(zhí)行情況

          和2014年預(yù)算草案報告

           

          ——2014年3月3日在陽山縣第十五屆

          人民代表大會第四次會議上

           

          陽山縣財政局局長 王  建

           

           

          各位代表:

          受縣人民政府委托,我向大會報告陽山縣2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014 年預(yù)算草案,請予審議。

          2013年,面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢和自然災(zāi)害的沖擊,我縣財政工作在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和黨的十八大精神,認真貫徹落實“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”等各項財政政策,大力培植財源,狠抓收入征管,科學(xué)運作財政資金,財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn),圓滿完成了縣十五屆人大三次會議批準(zhǔn)的年度財政預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。

          一、2013年預(yù)算執(zhí)行情況

          2013年我縣財政總收入完成239,425萬元, 比上年同期增收43,953萬元,增長22.49%,完成年初預(yù)算155,169萬元的154.3%。其中: 公共財政預(yù)算收入44,748萬元,基金預(yù)算收入7,567萬元,上級補助收入140,997萬元, 國債轉(zhuǎn)貸收入211萬元,上年結(jié)余45,902萬元(其中:上級專項資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出42,186萬元,基金結(jié)余3,593萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年預(yù)算平衡120萬元,縣凈結(jié)余3萬元)。縣財政總支出171,309萬元,同期比增支21,739萬元,增長14.53%,完成年初預(yù)算109,390萬元的156.6%。其中:公共財政預(yù)算支出159,317萬元,基金預(yù)算支出8,882萬元,上解支出719萬元, 國債轉(zhuǎn)貸還本支出2,391萬元??偸湛傊Ρ冉Y(jié)余68,116萬元(其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年省市專項追加支出46,409萬元,專項基金結(jié)余21,584萬元,結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算平衡120萬元,凈結(jié)余3萬元)。實現(xiàn)財政收支平衡。

          (一)公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況

          2013年,縣本級公共財政預(yù)算收入完成44,748萬元,同比增收2,545萬元,增長6.03%,完成年初預(yù)算44,316萬元的100.97%。其中:稅收收入完成25,771萬元,非稅收入完成18,977萬元,稅收收入公共財政預(yù)算收入比重為57.59%(具體收入項目詳見附表一)。

          (二)公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況

          2013年我縣公共財政預(yù)算支出159,317萬元,同比增支24,029萬元,增長17.76%,完成年初預(yù)算105,461萬元的151.07%(具體支出項目詳見附表二)。人均財政支出4,393元,比上年增長17.4%。

          2013年公共財政預(yù)算重點支出情況

          (單位:萬元)

           

           

          (三) 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

          2013年,政府性基金收入完成7,567萬元,完成年初預(yù)算的228.47%,同期比減收3,607萬元,下降32.28%,主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入減少。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入完成6,324萬元,其他政府性基金收入完成1,243萬元。加上上年結(jié)余3,593萬元,政府性基金總收入為11,160萬元。
            政府性基金支出8,882萬元,完成年初預(yù)算的268.18%。主要用于:教育支出389萬元,社會保障和就業(yè)支出354萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出310萬元,征地和拆遷補償4,441萬元,耕地開發(fā)和基本農(nóng)田建設(shè)和土地整理支出1,396萬元等。政府性基金總收總支對比結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,278萬元。

          各位代表,上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)待省批復(fù)年終決算后可能有些變動, 屆時將按規(guī)定向縣人大常委會報告。

          (四)2013年主要工作及成效

          一年來,為了確保全年預(yù)算任務(wù)的完成,我們重點抓了以下幾個方面工作

          1. 著力推進增收節(jié)支,確保財政平穩(wěn)健康運行。

          一是堅持依法征管,著力挖潛增收,不斷做大收入蛋糕。過去的一年,我們始終堅持以組織收入為中心,緊緊圍繞全年收入目標(biāo)任務(wù),多措并舉,細化征管,努力緩解因經(jīng)濟形勢、政策性減收帶來的壓力,促進收入規(guī)模和質(zhì)量同步提升。二是全力爭取上級資金。加強對國家和省投資政策的學(xué)習(xí)研究,及早掌握國家和省里的資金投向,有針對性地篩選上報項目,有效提高項目、資金爭取的成功率。同時,積極向上反映我縣財政困難、民生工程等情況,爭取上級進一步加大對我縣的轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財力保障、生態(tài)保護支持力度。2013年,上級共下達我縣補助收入140,997萬元,比上年增加28,098萬元,增長24.89%,促進了全縣經(jīng)濟社會的發(fā)展和各項事業(yè)的進步。三是支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,民生支出保障有力。2013年用于人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障等方面的民生支出達到122,406萬元,比上年(99,336萬元)增支23,070萬元,增長23.22%,增幅高出同期公共財政預(yù)算支出5.46個百分點,占縣公共財政預(yù)算支出的76.83%,比上年提高3個百分點,各項民生事業(yè)快速推進,民生質(zhì)量顯著提高。

          2. 著力保障和改善民生,推動統(tǒng)籌發(fā)展。

          堅持“小財政辦大民生”,以落實民生實事為主要抓手,扎實推進基本公共服務(wù)均等化規(guī)劃綱要。2013年全縣基本公共服務(wù)支出77,512萬元,比去年(66,799萬元)增支10,713萬元,增長16.04%,占公共財政預(yù)算支出的比重達到48.65%。人均基本公共服務(wù)支出2,137元,比去年(1,847元)增支290元,增長15.69%。

          一是做實經(jīng)費保障,落實省、市和縣十件民生實事工作。2013年,落實促進教育均衡協(xié)調(diào)發(fā)展、生態(tài)工程建設(shè)等省十件民生實事項目縣級配套資金21,267萬元。同時足額安排資金,強力推進縣十件民生實事,其中:投入2,347萬元建設(shè)縣城生活垃圾無害化填埋場和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)生活垃圾處理轉(zhuǎn)運站以及自然村建設(shè)一個生活垃圾收集點,投入390萬元完成39所村衛(wèi)生站標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),投入651萬元建設(shè)陽山國家地質(zhì)公園,改善城鎮(zhèn)群眾生活環(huán)境;投入643萬元解決84戶符合住房保障條件的家庭住房難問題等。

          二是優(yōu)先支持公共教育事業(yè),教育發(fā)展水平進一步提升。2013年,教育支出41,024萬元,增長19.1%。其中:撥付山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼1,156萬元,核撥省補助免費義務(wù)教育補助資金3,791萬元,劃撥困難家庭子女生活費488萬元和農(nóng)村義務(wù)教育階段住宿生伙食補助資金78萬元,撥付普通高中國家助學(xué)金共229萬元,撥付職校農(nóng)村家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免學(xué)費資金241萬元和發(fā)放國家助學(xué)金87萬元,撥付學(xué)前教育家庭困難兒童受資助幼兒資助金31萬元,撥付發(fā)放少數(shù)民族聚居區(qū)少數(shù)民族大學(xué)生資助專項資金32萬元,安排校舍安全和創(chuàng)建省教育強縣資金2,779萬元,全力推進教育強縣強鎮(zhèn)創(chuàng)建工作,促進義務(wù)教育均衡發(fā)展。
            三是加快建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系,社會保障水平進一步提升。2013年,社會保障與就業(yè)支出20,412萬元,增長31.69%。其中:安排低保資金2,308萬元,從1月起,城鎮(zhèn)低保提高到242元/人.月,農(nóng)村低保提高到109元/人.月,努力保障低保對象的基本生活;五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)從6月起提高至345元/人.月,支付五保供養(yǎng)資金1,285萬元;支付再就業(yè)資金536萬元,支持和保障農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)和城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè);落實計劃生育政策,撥付城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵金等各項獎勵金342萬元;積極推進新型農(nóng)村養(yǎng)老保險試點工作,共支付養(yǎng)老待遇金4,421萬元,惠及54,736人享受了養(yǎng)老待遇。
            四是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平進一步提升。醫(yī)療衛(wèi)生支出22,659萬元,增長20.48%。其中,安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣配套資金1,804萬元,全縣45.45萬人參加城鄉(xiāng)醫(yī)保;安排資金390萬元,全額補助五保戶、低保戶、農(nóng)村獨生子女、純二女結(jié)扎戶、優(yōu)撫對象、重度殘疾對象、孤兒共8.7萬人參加城鄉(xiāng)醫(yī)保;撥付152萬元補助困難企業(yè)退休人員參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險,享受醫(yī)療保障;城鄉(xiāng)醫(yī)療救助990人次,支付救助金68萬元;撥付基本公共服務(wù)項目補助785萬元,提高公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。
            3.著力統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展,在強農(nóng)惠農(nóng)上下功夫,推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。
            2013年,農(nóng)林水事務(wù)支出27,279萬元,增長79.89%,支持農(nóng)村農(nóng)業(yè)改革發(fā)展,全力服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展大局。

          一是提高農(nóng)民收入。撥付直接補貼農(nóng)民的資金共4,181萬元,其中:農(nóng)資綜合直補資金3,121萬元,種糧直補資金216萬元,良種補貼568萬元,能繁母豬飼養(yǎng)補貼180萬元,購置農(nóng)機補貼81萬元,涉農(nóng)保險賠付15萬元。

          二是累計投入資金6,250萬元,開展新一輪扶貧開發(fā)工作,鞏固38個省級貧困村扶貧開發(fā)成果,進一步改善革命老區(qū)和貧困村群眾生產(chǎn)生活條件;安排464萬元,保障村級組織的基本經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn),安排320萬元,分別1月和12月按100元/月.人、130元/月.人標(biāo)準(zhǔn)提高村干部補貼
            三是推動農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)2,300萬元,撥付農(nóng)業(yè)救災(zāi)資金637萬元,撥付農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補資金792.5萬元,改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

          四是認真做好農(nóng)村金融改革試點工作。財政投入200萬元,設(shè)立“政銀保”合作農(nóng)業(yè)貸款擔(dān)?;穑糜跒楸究h農(nóng)業(yè)企業(yè)和農(nóng)戶向合作銀行申請免抵押和免保證金貸款提供擔(dān)保。投入65萬元投保了政府綜合責(zé)任保險,在保險期間,凡屬陽山縣戶籍的居民在中華人民共和國境內(nèi)(港、澳、臺除外),由于自然災(zāi)害、特種傳染病導(dǎo)致人身死亡或傷殘,以及經(jīng)縣級以上政府認定的見義勇為行為導(dǎo)致人身死亡或傷殘,可獲得最高10萬元的賠付額度和1萬元醫(yī)療費用的賠償。
            4.著力深化財政管理改革,提高資金使用效益,不斷提升財政科學(xué)化精細化管理水平。
            一是深化政府采購制度改革。積極推進電子化政府采購建設(shè),實現(xiàn)政府采購業(yè)務(wù)“一站式”管理。本年度采購預(yù)算金額為6,360萬元,實際采購資金為5,945萬元,節(jié)約資金415萬元、綜合節(jié)支率6.52%
          。
            二是著力強化財政監(jiān)管。按照“收支并舉、內(nèi)外并行、監(jiān)管并重、統(tǒng)籌兼顧”的財政監(jiān)督原則,會同縣審計、縣紀(jì)檢監(jiān)察部門組織做好開展整治小金庫,對創(chuàng)建教育強縣專項資金等進行監(jiān)督檢查,保障財政資金安全有效使用。

          三是加大對“三公”經(jīng)費的管控力度。強化預(yù)算約束,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制會議費、公務(wù)車輛運行費、公務(wù)接待等一般性支出。2013年全縣“三公”經(jīng)費支出達到省、市規(guī)定的控制目標(biāo)。
            四是
          做好工程項目投資預(yù)算審核工作。全年共編制工程預(yù)算15宗,合計金額8,422萬元;審核工程預(yù)算154宗,送審金額共31,869萬元,定案金額31,321萬元,共核減548萬元,核減率1.71%。

          五是認真做好住房公積金管理工作。全年住房公積金歸集額為11,314萬元,比上年同期增長2%,發(fā)放住房公積金貸款7,179萬元,為336戶干部職工解決部分購房獎金,住房公積金的保障作用日益顯現(xiàn)。

          六是認真辦理縣人大及政協(xié)的建議和意見。2013年共承辦縣人大及政協(xié)會議代表、委員建議意見15件,建議所提問題已經(jīng)解決15件。

          各位代表,2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好,收支規(guī)模進一步擴大,財政保障能力進一步提高。在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,當(dāng)前財政運行管理工作中還存在一些突出的矛盾和問題:一是財源結(jié)構(gòu)單一,財政增收乏力的問題依然存在;二是可用財力增長緩慢,社會事業(yè)、民生保障等剛性支出增長較快,同時,公共服務(wù)項目建設(shè)市場化籌資機制不完善,對財政依賴度高,財政收支矛盾依然突出;三是財政在促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、推進基本公共服務(wù)均等化等方面的作用有待進一步發(fā)揮等。對此,我們將高度重視,并通過加大改革創(chuàng)新力度,認真加以研究解決,也懇請各位代表一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

          二、2014年預(yù)算草案

          2014年,國際經(jīng)濟形勢面臨的不確定因素較多,國內(nèi)經(jīng)濟運行也存在內(nèi)需不足、產(chǎn)能過剩、部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難等問題,經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭還相當(dāng)脆弱,加上落實結(jié)構(gòu)性減稅政策、取消和降低部分行政事業(yè)性收費等方面的影響,將給我縣財政收入增長帶來較大壓力。此外,財政保障和改善民生、支持社會事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面的剛性支出不斷增加,支出結(jié)構(gòu)日益固化,增加了統(tǒng)籌安排的難度,進一步加劇了財政收支矛盾。綜合各方面因素分析,2014年財政收支矛盾仍十分突出,必須審時度勢、科學(xué)合理編制 2014年預(yù)算。

          (一)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。

              根據(jù)省對編制 2014年預(yù)算的要求和“穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào),今年我縣財政工作指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實黨的十八屆三中全會精神,緊緊圍繞主題主線,不斷深化公共財政改革,全面落實“穩(wěn)定增長、促進轉(zhuǎn)型、平衡收支、厲行節(jié)約、保障民生”各項政策措施,依法強化收入管理,確保財政收入穩(wěn)定增長;落實“八項規(guī)定”,厲行節(jié)約,壓縮一般性支出;加大民生投入,切實解決底線民生、基本民生和熱點民生問題;進一步完善財政體制機制,完善專項資金管理辦法,有效發(fā)揮財政資金效益;發(fā)揮財政職能作用促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展,為全面完成縣委、縣政府確定的經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)提供堅強財力保障。

          2014年編制縣級財政收支預(yù)算的基本原則是:一是收入預(yù)算編制要實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地。根據(jù)國內(nèi)生產(chǎn)總值等經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期目標(biāo),充分考慮政策調(diào)整因素,既要保持適當(dāng)?shù)脑鲩L速度,又合理把握財政收入規(guī)模。嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和口徑,合理編制非稅收入,不能為追求財政收入增幅而增加安排非稅收指標(biāo)。二是支出預(yù)算編制要統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓。堅持量入為出、量力而行,確保收支平衡。進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),重點向促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和改善民生等領(lǐng)域傾斜,嚴(yán)格控制行政經(jīng)費等一般性支出,著力提高財政資金使用效益。三是全面規(guī)范、公開透明。繼續(xù)編制全口徑預(yù)算,在完善公共財政預(yù)算編制的同時,逐步擴大公開范圍、細化公開內(nèi)容。

          (二)2014年縣級公共財政預(yù)算安排建議。

          根據(jù)上述分析、預(yù)算安排的指導(dǎo)思想,結(jié)合我縣2014年經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo),建議2014年財政預(yù)算主要指標(biāo)作如下安排:

          2014年財政總收入擬安排114,775萬元,包括:1.公共財政預(yù)算收入安排47,433萬元,比上年收入實績44,748萬元增加2,685萬元,增長6%。其中稅收收入28,864萬元,比上年收入實績25,771萬元增加3,093萬元,增長12%。收收入公共財政預(yù)算收入比重為60.85%,同比提高3.26個百分點;2. 預(yù)計上級補助收入63,907萬元;3.基金預(yù)算收入3,312萬元;4.上年凈結(jié)余123萬元(具體收入項目詳見附表三)。
            按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則,2014年財政總支出相應(yīng)安排114,775萬元,包括:1.縣本級公共財政預(yù)算支出安排110,744萬元;2.基金預(yù)算支出3,312萬元;3.上解支出719萬元
          (具體支出項目詳見附表四)

          2014年,縣級公共預(yù)算財政支出安排的重點是:

          1.一般公共服務(wù)安排13,510萬元。主要用于:保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織依法依章程履行職能。

          2.公共安全支出安排5,635萬元。主要用于:深化平安陽山建設(shè),完善政法經(jīng)費保障機制,加大基層綜治經(jīng)費保障,促進社會管理創(chuàng)新。

          3.教育支出安排33,092萬元。主要用于:鞏固義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,提高農(nóng)村教師待遇;支持職業(yè)教育、普通高中、學(xué)前教育發(fā)展;繼續(xù)完善各學(xué)段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系。

          4.科學(xué)技術(shù)支出安排389萬元。主要用于:支持應(yīng)用技術(shù)開發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化與推廣,促進科技與經(jīng)濟相結(jié)合。

          5.文化體育與傳媒支出安排476萬元。主要用于:健全基層公共文化服務(wù)機構(gòu)運行保障機制,支持文物保護和文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)發(fā)展。

          6.社會保障和就業(yè)支出安排22,302萬元。主要用于:進一步完善社會保險體系,落實城鄉(xiāng)低保、“五?!薄⒑椭攸c優(yōu)撫對象等補助政策,加大就業(yè)投入力度。

          7.醫(yī)療衛(wèi)生支出安排20,020萬元。主要用于: 鞏固基本醫(yī)療保障制度,落實基層醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)費保障;深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,逐步提高城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。

          8.節(jié)能環(huán)保支出安排472萬元。主要用于:繼續(xù)支持推廣先進節(jié)能技術(shù),實現(xiàn)綠色發(fā)展。

          9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排1,561萬元。主要用于:完善城鎮(zhèn)配套基礎(chǔ)設(shè)施,支持農(nóng)村配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

          10.農(nóng)林水事務(wù)支出安排8,963萬元,主要用于:加大扶貧投入,推進“兩不具備”下山移民安置和“雙到”扶貧開發(fā);推進農(nóng)村綜合改革示范試點及美麗鄉(xiāng)村建設(shè);加強農(nóng)業(yè)防疫、森林防火、防汛抗旱、氣象服務(wù)等應(yīng)急能力建設(shè)等。

          11.交通運輸支出安排460萬元。主要用于:支持加快農(nóng)村公路建設(shè),切實解決群眾“出行難、出行貴”問題。

          12. 住房保障支出安排1,921萬元。主要用于加快保障性安居工程建設(shè)。

          (三)2014年政府性基金預(yù)算草案。
            2014縣級政府性基金預(yù)算收入擬安排3,312萬元,與上年計劃收入持平;支出相應(yīng)安排3,312萬元。

          三、堅定信心,攻堅克難,圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)
               為確保完成2014年預(yù)算任務(wù),我們將堅決貫徹縣委、縣政府的決策部署,認真落實本次人代會確定的各項任務(wù),扎實推進以下工作。

          (一)扶產(chǎn)業(yè),壯財源,夯實財政增收基礎(chǔ)。一是支持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做強做大。充分發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用,大力扶持基礎(chǔ)牢、成長性好、牽動力強、市場條件完備的小水電、礦產(chǎn)等產(chǎn)業(yè),促進旅游等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。二是建立完善項目儲備庫。既要編現(xiàn)在項目,又要編長遠項目,加大項目儲備和爭取力度,努力爭取項目資金,增強經(jīng)濟發(fā)展的動力和活力

          (二)抓收入,強管理,著力提高財政收入質(zhì)量。一是加強稅收管理。積極跟蹤國家稅制改革動向,搞好預(yù)研預(yù)判;健全稅收分析、征收管理、納稅評估、稅務(wù)稽查“四位一體”互動機制,切實抓好重點稅源、重點稅種的有效監(jiān)控,努力挖潛增收。二是強化非稅收入征管,加大土地出讓收益、國有資源有償使用、政府性基金等征管清收力度,確保應(yīng)收盡收。三是強化目標(biāo)責(zé)任考核,加強協(xié)調(diào)配合,注重均衡進度,確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。

          (三)建機制,惠民生,讓發(fā)展的成果更公平、更有效地惠及人民群眾。一是大力發(fā)展社會事業(yè)。在預(yù)算安排上優(yōu)先保障民生,推進基本公共服務(wù)均等化。認真落實財政教育投入政策,確保財政教育投入達到目標(biāo)比例。增加財政文化投入,完善基本公共文化服務(wù)體系。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。二是增加社會保障投入。努力解決好低保、五保、孤兒、醫(yī)療救助等底線民生問題;切實做好城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險等資金保障;積極籌措資金做好失業(yè)人員等相關(guān)群體就業(yè)扶持;努力解決低收入困難家庭的住房問題。三是推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。繼續(xù)加大財政支農(nóng)投入,深入推進農(nóng)村綜合改革,提高農(nóng)民收入水平。加快發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、促進農(nóng)業(yè)規(guī)?;l(fā)展。大力支持農(nóng)村金融改革、政策性農(nóng)業(yè)保險增加品種和擴大承保覆蓋范圍,促進農(nóng)村經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長。實施好“一事一議”財政獎補政策促進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點工作,加大對移民搬遷和農(nóng)村危房改造的支持力度。

          (四)重節(jié)儉,控支出,為重點項目和民生支出騰出財力空間。全面貫徹落實中央“八項規(guī)定”,堅持“政府過緊日子,人民才能過好日子”的理財原則,以2013年壓減支出后的規(guī)模為基礎(chǔ),繼續(xù)厲行節(jié)約、過“緊日子”。壓減一般性支出不僅包括廣大群眾關(guān)心的“三公經(jīng)費”,還包括會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費、差旅費、機關(guān)事業(yè)單位辦公樓和業(yè)務(wù)用房建設(shè)支出等,做到政府性的樓堂館所一律不得新建,財政供養(yǎng)人員只減不增,公費接待、公費出國、公費購車只減不增。同時,繼續(xù)加大政府采購、財政投資評審、政府投資項目跟進監(jiān)督等工作力度,節(jié)約財政資金。

          (五)促改革,提效益,全力提升財政管理科學(xué)化水平。一是進一步推進政府財政預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公經(jīng)費”預(yù)決算公開,細化公開內(nèi)容,規(guī)范公開形式。二是狠抓預(yù)算績效管理,推動績效目標(biāo)管理與部門預(yù)算編制有機融合。三是建立完善結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理制度,盤活財政存量資金,優(yōu)化增量資金,加大資金統(tǒng)籌使用力度。四是進一步強化監(jiān)督制衡機制。主動接受人大、審計部門對財政預(yù)決算和財政支出的監(jiān)督檢查,建立預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督相互制衡、相互協(xié)調(diào)、相互促進的運行機制。五是對專項資金實行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查和責(zé)任追究機制,強化各部門的監(jiān)督管理和執(zhí)行主體責(zé)任,切實提高財政資金的使用效益。五是加強政府債務(wù)管理,確保債務(wù)規(guī)模適中、風(fēng)險可控。

          各位代表,2014年是全面貫徹黨的十八屆三中全會精神,深入推進各項改革的關(guān)鍵一年,也是實施“十二五”規(guī)劃的攻堅之年。我們一定在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認真執(zhí)行本次會議做出的決議、決定,虛心聽取各方面的意見和建議,積極履行公共財政職能,真抓實干,創(chuàng)新圖強,圓滿完成全年預(yù)算收支任務(wù),為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展做出新的更大貢獻!

          全民國家安全教育
          陽山縣2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案報告
          時間:2014-03-03 00:00
          來源:陽山縣人民政府辦公室
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